Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czosnów
Menu góra
Strona startowa Gmina Czosnów Rada Gminy Czosnów Uchwały Rady Gminy Kadencja 2006 - 2010 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr 81/XIII/07 Rady Gminy Czosnów z dnia 28.12.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008. - 2007, menu 269, artykuł 3550 - BIP - Gmina Czosnów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

Uchwała Nr 81/XIII/07 Rady Gminy Czosnów z dnia 28.12.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.

Uchwała Nr 81/XIII/07

Rady Gminy Czosnów

z dnia 28.12.2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia    8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  / Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm./

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27 966 682 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.     Wydatki budżetu gminy w wysokości  32 016 682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.     Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2008 w wysokości 3 542 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3.     Limity na wieloletnie zadania inwestycyjne na lata 2008-2010  w wysokości 31 850 850 zł, w tym:

w roku 2008 – 12 340 950 zł

w roku 2009 – 14 133 900 zł

w roku 2010 – 5 376 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 Łącznie wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2008 wyniosą 15 882 950 zł.

    3.  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości  9 280 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.     Deficyt budżetu gminy w wysokości  4 050 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 050 000 zł.

2.     Przychody / wolne środki/ w wysokości 527 500 zł przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 527 500 zł.

3.     Przychody budżetu w wysokości 4 577 500 zł, rozchody w wysokości  527 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 50 000 zł,

2/ celową w wysokości 36 690 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5

1.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę  2 132 732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu  terytorialnego: dochody 39 000 zł; wydatki 469 126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.        

      

§ 6

Plan przychodów i wydatków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego: przychody 1 243 600 zł, wydatki 1 246 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotację na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, zgodnie z   załącznikiem nr 8.

2. Dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z tytułu dopłaty do odbioru  1 m3  ścieków socjalno-bytowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę  50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 132 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości;

1/ przychody 50 000,00 zł

2/ wydatki 219 384,49 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 13, stanowiącym zestawienie.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,

 

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 050 000 zł.                                                            

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

2/ zaciągania zobowiązań:

    a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi do wysokości określonej w załącznikach  nr 3  i nr 4.,

    b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym/ 2009/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 800 000 zł,

    c/ wykraczających poza rok budżetowy i z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 800 000 zł, nie obciążających jednak każdego budżetu  lat następnych powyżej 250 000 zł, na realizację wydatków bieżących w zakresie dowożenia uczniów do szkół, obsługi prawnej, zimowego utrzymania dróg, innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań  gminy,

3/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień

    wydatków między działami,

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5/ przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty  upływa w roku 2009, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b,

6/ określenia zasad wykonywania budżetu, w tym w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.                                                                                          

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy                                            

                                                    § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Metryka

sporządzono
2007-12-28 przez Rada Gminy Czosnów
udostępniono
2024-11-14 14:33 przez Jabłońska Marzena
zmodyfikowano
2024-11-14 14:34 przez Jabłońska Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
30
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.